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  • 索引号: 15249044A/2024-00047
  • 主题分类: 财政、金融、审计
  • 发布机构: 永平县教育体育局
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永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算编制说明

  • 永平县人民政府
  • 发布时间:2024年03月06日
  • 来源: 永平县教育体育局
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永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门

预算编制说明

目录

第一部分  永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

单位主要职能:实施中小学教育,促进基础教育发展,中小学学历教育;承担成人文化技术的组织培训工作(相关社会服务)。

单位主要职责:负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进全乡中、小学教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下,组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益;

4.发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续教育计划,并有针对性组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5.管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案,掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

6.负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

7.协助乡政府组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造、中小学硬件设施建设的有关工作。

10.在教育行政部门指导下,负责组织中小学学业水平测试、教育教学质量检测评估工作。

11.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导,积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

12.管理、使用本单位的设施和经费。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:书记校长室、教研室、财务室。所属单位15个,分别是:

1.永平县水泄彝族乡中心完小

2.永平县水泄彝族乡文库村完小

3.永平县水泄彝族乡瓦厂村完小

4.永平县水泄彝族乡阿波村完小

5.永平县水泄彝族乡阿林村完小

6.永平县水泄彝族乡世兴村完小

7.永平县水泄彝族乡咱咧村完小

8.永平县水泄彝族乡乐把村完小

9.永平县水泄彝族乡狮子窝村完小

10.永平县水泄彝族乡初级中学

11.永平县水泄彝族乡中心幼儿园

12.永平县水泄彝族乡文库村幼儿园

13.永平县水泄彝族乡瓦厂村幼儿园

14.永平县水泄彝族乡腾飞幼儿园

15.永平县水泄彝族乡盼盼幼儿园

(三)重点工作概述

1.继续向社会,向师生宣传农村义务教育的经费政策,严格执行上级政策,杜绝违规现象。

2.认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作,继续做好在校家庭经济困难学生生活费补助工作,使党的惠民政策落实到位。

3.做好学校教学常规管理及教研培训工作,开展规范化、制度化、常态化建设的指导与检查,把最常规的工作做实、做细。

4.加大学校教研机构工作开展情况检查力度。继续加强教研队伍建设,完善机构,建立机制,并扎实开展工作。

5.继续做好教师培训工作,开展集中培训等形式的教研培训工作,做好重点学科、薄弱学科教师的专项研讨工作。

6.严格财务制度。严肃财经纪律,严格制定财务预算,坚持计划、合理使用经费,做到勤俭节约,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

7.继续执行财务审计,清理制度。

8.认真做好学校安全、常规工作,抓实学校营养改善计划工作、学校食堂管理工作。

9.缩减三公经费开支。

10.加强校产管理。严格校产的登记、保管、使用、报废制度,做到财物相符,开支合理,账目清楚。做好固定资产管理入账工作。树立节水节电意识,开源节流。充分发挥学校现有设施、设备的作用,提高使用率,做好设备的维护。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制139人,其中:行政编制0人,事业编制139人,工勤人员编制0人。在职实有142人,其中:财政全额保障142人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人,其中:离休0人,退休51其中财政统发工资民办退养1人)

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入2,805.55万元,其中:一般公共预算2,805.55万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少504.36万元,下降15.2%,主要原因是:学生人数减少,2024年中小学学生人数1499人,2024年中小学学生人数为1468人;2024年度退休4人,调出6人,新参加工作4人,调入4人,退休及调出教师工资较高,新参和调入教师工资较低

(二)财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入2,805.55万元,其中:本年收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,805.55万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少504.36万元,下降15.2%,主要原因是:学生人数减少,2024年中小学学生人数1499人,2024年中小学学生人数为1468人;2024年度退休4人,调出6人,新参加工作4人,调入4人,退休及调出教师工资较高,新参和调入教师工资较低

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出2,805.55万元。财政拨款安排支出2,805.55万元,其中:基本支出2,752.38万元,与上年预算数对比减少399.02万元,下降12.7%,主要原因是工资福利支出预算减少;项目支出53.17万元,与上年预算数对比减少105.34万元,下降66.5%,主要原因是:上年将义务教育学校学生营养改善计划资金纳入项目预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2050201教育支出普通教育学前教育65.44万元,主要用于学前教育的基本支出和项目支出

2050202教育支出普通教育小学教育1,361.62万元,主要用于小学教育的基本支出和项目支出

2050203教育支出普通教育初中教育610.69万元,主要用于初中教育的基本支出和项目支出。

2050701教育支出特殊教育特殊学校教育0.40万元,主要用于初中教育的项目支出。

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休4.57万元,主要用于事业单位离退休养老支出

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出265.30万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出33.16万元,主要用于机关事业单位实施由单位缴纳的职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出10.48万元,主要用于机关事业单位实施单位职工病故人员家属的定期生活补助支出

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗159.18万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助66.33万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出4.97万元,主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金223.41万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2024年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.00万元,与上年预算数对比增加0.00万元,增长0.0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数对比增加0.00万元,增长0.0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2024年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元,与上年预算数对比增加0.00万元,增长0.0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,与上年预算数对比增加0.00万元,增长0.0%。其中:公务用车购置费预算0.00万元,与上年预算数对比增加0.00万元,增长0.0%;公务用车运行维护费预算0.00万元,与上年预算数对比增加0.00万元,增长0.0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个,分别是:义教困难学生生活补助小学县级补助资金项目、义教困难学生生活补助中学县级补助资金项目。项目绩效目标具体为:

项目1:义教困难学生生活补助小学县级补助资金项目10.10万元。

绩效目标:2024年小学1102人,经过各级拨款资助之后,使更多的困难学生进入学校,接受教育。

补助依据:小学寄宿补助标准1000.00/·年、小学非寄宿补助标准500.00/·年;8个人口较少民族补助标准250.00/·年。

项目2:义教困难学生生活补助中学县级补助资金项目4.17万元。

绩效目标:2024年初中366人,经过各级拨款资助之后,使更多的困难学生进入学校,接受教育。

补助依据:初中寄宿补助标准1250.00/·年、初中非寄宿补助标准625.00/·年;8个人口较少民族补助标准250.00/·年。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比增加0.00万元。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,我单位资产总额1,090.61万元,其中,流动资产224.75万元,固定资产865.86万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少39.51万元,其中固定资产减少57.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开数为202312月(20241月上报)资产月报数据。

第二部分  永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

义教困难学生生活补助小学县级补助资金

二、立项依据

云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知云财规20216及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知(云教规20193号)。

三、项目实施单位

永平县教育体育局负责监督指导,永平县水泄彝族乡中心学校负责实施。

四、项目基本概况

2024年水泄乡地处城乡接合部有高寒贫困山区学校,辖区内有9所小学共有学生1102,家庭经济困难学生生活补助资金:小学寄宿补助标准120.00/·、小学非寄宿补助标准60.00/·8个人口较少民族补助标准30.00元/生·年

五、项目实施内容

2024年水泄乡地处城乡接合部有高寒贫困山区学校,辖区内有9所小学共有学生1102人,家庭经济困难学生生活补助资金:小学寄宿补助标准120.00/·、小学非寄宿补助标准60.00/·8个人口较少民族补助标准30.00元/生·年

具体资助分为春秋两季,依据《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知(云教规20193号)认定享受补助名额后公示,期满无异议后组织打卡发放。

六、资金安排情况

永平县水泄彝族乡中心学校2023年小学困难学生预算补助人数为寄宿生838人,补助标准120.00/·年,非寄宿5补助标准60.00/·8个人口较少民族3人,补助标准30.00元/生·年。合计补助预算金额为10.10万元。

七、项目实施计划

按照《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知云财规20216及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知(云教规20193号)文件精神,精准摸清符合享受补助学生底数,确保应享尽享,特别是要全覆盖农村四类人员学生。确保每个小学生不因家庭困难而辍学。

八、项目实施成效

经过中央、省、州、县各级拨款资助之后,使更多的困难学生进入学校,接受教育。

第三部分  永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算表

(详见附件)

附件:附件2:永平县水泄彝族乡中心学校2024年部门预算公开表20240305110834239

监督索引号53292802036000900111

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